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2022年度审计结果公告

发布时间: 2023-05-11      浏览次数: 16

2022年审计处全年共完成各项审计项目56项,提出审计建议被采纳84条。

审计处落实了党委组织部委托的16个部门、26位负责人(6个二级单位党政同审)经济责任审计工作,并进行了延伸审计,同时对各单位前期审计的整改落实情况进行跟踪检查,将检查结果写入本期审计报告,从重大经济事项的决策、执行和效果、财务管理、资产管理、内部控制与管理等方面提出审计建议58条。从审计的总体情况看,25位党政领导干部任职期间能够履职尽责,各项事业取得了不同程度的发展,在有关法律法规和政策的执行、重大经济事项的决策、内部控制制度的建立与执行、固定资产的管理、有关廉洁从政等方面总体情况良好。但审计中也发现在“三重一大”决策制度执行、资产管理、财务管理等方面存在问题,需要落实整改。

2022年审计处进行了“上应大奉贤校区学生公寓1-7号楼维修工程” 等5个工程项目施工阶段全过程造价控制的管理工作,完成全过程跟踪及零星修缮项目工程审价21项,送审金额8601万元,审减金额881万元,核减率10.2%。

其它审计方面,优化审计资源配置,继续开展了2项内控审计、2项预算执行其他财政财务收支审计和2项科研经费专项审计,从制度机制、内部管理等方面提出审计建议22条,为加强管理提供保障。完成13个下属企业财务年报审计,共提出审计建议4条。