工作职责

组织架构
工作职责

审计处是学校独立的内部审计机构,是代表学校对校内各项经济管理活动进行审计监督、评价、咨询与服务的职能部门。审计处在学校党政的领导下,遵循“围绕中心,服务大局,突出重点,求真务实,依法审计”的工作方针,寓监督于服务,通过审计活动促进学校各单位防范风险,完善管理,提高效能,从而促进学校事业目标的健康发展。        

审计处对下列事项进行审计:

(一)  发展规划、战略决策、重大措施及年度业务计划执行等情况;

(二)  财务收支及有关经济活动;

(三)  预算执行和决算;

(四)  预算内、预算外资金的管理和使用;

(五)  专项资金管理和使用;

(六)  固定资产的管理和使用;

(七)  建设、修缮工程项目;

(八)  内部控制制度的健全、有效及风险管理;

(九)  领导干部经济责任;

(十)  企业的资产、负债、损益;

(十一)  学校交办和上级部门委托的其他审计事项。