2024年审计结果公告
2024年审计处全年共完成各项审计项目55项,提出审计建议50条。 审计处落实了党委组织部委托的10个部门、14位负责人(4个二级单位党政同审)经济责任审计工作,同时对各单位前期审计的整改落实情况进行跟踪检查,将检查结果写入本期审计报告,从重大经济事项的决策、执行和效果、财务管理、资产管理、内部控制与管理等方面提出审计建议30条。从审计的总体情况看,14位党政领导干部任职期间能够履职尽责,各项事业取得了不同程度的发展,在有关法律法规和政策的执行、重大经济事项的决策、内部控制制度的建立与执行、固定资产的管理、有关廉洁从政等方面总体情况良好。但审计中也发现在“三重一大”决策制度执行、资产管理、财务管理等方面存在问题,需要落实整改。 优化审计资源配置,完成了下属企业及民非企业年报审计、大型仪器设备绩效专项审计、离退休工作委员会内部控制情况专项审计、科研经费项目专项审计等23项其他类型专项审计,提出审计建议20条,为进一步加强管理提供了保障。 2024年审计处首次对“上海应用技术大学奉贤校区第二食堂维修工程”(总投资额3466.11万元)开展全过程跟踪审计,进一步规范工程项目管理,完善工程管理内部控制,切实发挥审计增值提效作用。配合完成了“上应大奉贤校区1-7号楼学生公寓维修工程”、“上应大奉贤校区室外给排水管网更新及校区局部围网更换维修工程”2个市属公办高校大型维修项目的财务竣工决算审计工作和“上应大综合实验楼新建工程”的工程竣工财务决算审计资料准备及推进工作。完成了 “上海应用技术大学奉贤校区学生公寓8-10号楼维修工程” 1个工程项目施工阶段全过程造价控制的竣工结算审核工作,送审金额约39895805万元,审减金额约3900305万元,核减率约9.78%,完成大修、改造、零星修缮等32个项目(其中5个为内审项目)的竣工结算审核工作,送审金额约991万元,审减金额约159万元,核减率约16.04%。
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