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审计处2026-2028年聘期招聘公告

信息来源: 发布日期:2026-03-11

根据《上海应用技术大学2026-2028年聘期机关岗位聘任实施办法》等文件精神,结合审计处工作需求,发布2026-2028年聘期审计处岗位设置及工作职责,请有意应聘且符合聘任条件者于2026年3月17日下班前将《审计处岗位申聘表(2026-2028年聘期)》电子版通过OA发送至审计处沈洁

联系人:沈洁;办公电话:60873578

附件(见最后):审计处2026-2028年聘期岗位申聘表



审计处

2026年3月11日




审计处岗位设置及工作职责

一、内部审计岗位1

1. 负责经济责任审计

根据学校要求,拟定经济责任年度审计计划、审计工作方案,开展审前调查,实施现场审计;建立审计整改台账,对审计发现问题下达整改通知,跟踪整改进度,审核整改资料与佐证材料;完成整改验收、销号登记、档案归集,形成整改闭环管理,定期向领导报送整改情况。

2. 负责校属企业年报审计

按照上级主管部门与学校要求,对接校属企业开展审计组织工作,督促企业对审计发现问题进行整改,按规定时限将审计结果上报上级主管部门,确保报送材料真实、准确、完整。

3. 负责学校横向科研项目经费审计

根据学校要求,审查横向科研经费使用合规性、真实性、效益性,重点核查经费支出范围、票据合规、合同匹配、预算执行情况,出具科研经费审计意见或审计报告。

4. 负责财务收支及其他专项审计

负责学校专项资金审计、职能部门内部控制审计、预算执行审计等其他专项审计任务。针对专项审计发现的管理漏洞,提出改进建议,协助相关部门完善制度流程。

5. 负责部门经费管理及领导交办的其他工作

负责部门物资采购及经费报销。配合上级部门开展的各类检查、数据统计填报工作等。

二、内部审计岗位2

1. 奉贤校区四期工程全过程跟踪审计

跟进新建项目立项、可研、概算、招标、合同签订、施工过程、变更签证、进度款支付等全流程审计监督;对项目建设程序、资金使用、成本控制、工程管理及合规性进行实时跟踪与核查;及时发现项目管理风险、流程漏洞及违规问题,提出审计意见与整改建议。

2. 新建、大型维修项目竣工财务决算审计及审计整改工作

对接上级部门、审计单位和学校相关部门,协助提供竣工财务决算审计所需要的资料,积极沟通审计发现的问题,并形成反馈意见。根据最终审计报告,组织相关项目的审计整改工作直至上级单位审核通过。

3. 日常维修项目内审

组织学校日常维修项目内。遴选具有代表性项目,并从项目的立项、预算、实施、验收及费用方面进行审核,开展日常维修项目内控检查、流程合规性审查及费用真实性审计,对项目管理效率、成本控制情况进行监督与评价,并出具审价报告。

4. 部门日常管理、内部审计状况评价及档案工作

负责部门日常行政事务、会议组织、文件流转、考勤管理、资产管理等内勤工作;负责部门年度工作计划总结、制度文件、请示报告等文稿撰写与报送;做好市属高校内部审计状况评价的资料整理及上报、自评工作;负责每年度审计底稿、审计证据、审计报告、项目资料的整理、立卷、归档与保管工作;协助落实工会相关工作。

5. 领导交办的其他工作

三、内部审计岗位3

1. 大型维修项目全过程造价控制管理

负责大型维修项目全过程审计监督,包含从招标文件、合同条款、工程变更、现场签证、隐蔽工程到竣工结算等环节;核查工程造价、费用支出的真实性、合规性与合理性。

2. 日常维修项目审价

负责日常零星维修项目外部审价,踏勘现场核实维修事项真实性与完成情况,严控维修成本。

3. 科研经费审签

负责教师科研经费纵向项目审签,审核劳务费等支出的真实性、合规性及与预算的相符性。

4. 审计处网站及审计系统维护

负责审计处网站日常管理、信息发布、内容更新与栏目维护;负责审计管理系统的运行维护、账号权限管理;处理系统使用问题,协调技术支持,保障系统稳定运行。

5. 领导交办的其他工作